集团召开污水公司内部审计意见汇报会
发布时间:2022.07.10    浏览次数:1198次

7月8日,集团召开污水公司内部审计意见汇报会。集团党委书记、董事长张凯出席会议并讲话。集团总经理余策政,集团党委委员、副总经理罗细萍出席会议,集团财务总监刘耀华主持会议。

会议听取了集团污水公司2020-2021年企业管理与经营效益审计结果的汇报,并就审计结果中指出的相关问题进行了研究。余策政、罗细萍、刘耀华围绕“强化风险防控、实现业财融合、助推企业发展”等方面分别提出了具体要求。

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张凯指出,开展内部审计对提升企业经营管理水平、推动持续健康发展具有重要意义。审计牵头部门要确保审计工作中的底稿事实清楚、证据充分适当、定性依据准确;被审计的责任部门要树立“大污水”的发展思路,在经营管理中既要尊重历史,还要树立全局性理念,坚定做强污水公司、保护区域水环境的决心。

就强化审计结果运用,张凯强调,要健全内部管理制度,坚持按制度办事、靠制度管人,健全完善财务管理、资产管理、库存管理等相关工作程序,推动各项经营管理有序规范。要加强财务工作监管,以业务为导向,做细做实各项生产性数据采集,确保会计信息及时准确,提高企业经营与管理工作的科学严谨性。要提升降本增效意识,苦练内功,提升实力,对比同类型的污水厂相关指标数据,继续加强固定资产管理,优化维修保养流程,实现效率与效益的双提升。

集团财务部、污水公司负责人先后做了表态发言,表示将主动认领审计发现的各项问题,深刻剖析问题原因,有针对性制定整改措施,逐条逐项落实整改,并坚持做到“举一反三”,确保不再发生类似问题;将加强内控管理,建立健全相关机制和管理体系;将加强内部沟通,严格执行财务有关规定,做好成本核算分析,实现企业规范管理与科学运营。(本讯:张登宇 周洵)

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