发挥内部审计作用 促进持续健康发展
发布时间:2022.12.30    浏览次数:851次

今年以来,集团聚焦国有企业转型发展升级目标,围绕年初制定的内部审计工作计划,坚持系统观念、全局观念、发展观念,统筹推进内部审计工作,着力提升企业经营管理水平,促进集团持续健康发展。

“今年初,我们组织了资产公司和物业公司2020-2021年度内部审计整改情况‘回头看’专项审计检查,通过逐一对照检查、核实整改材料等方式,检阅了相关公司的财务凭证、业务资料等,深入检查2021年审计整改落实情况,提升以审促改、以审促建、以审促管的效果。”集团法务审计部相关同志介绍,4月份以来,又先后开展了污水处理公司内部审计、集团及关联公司的零星工程审计、投后管理项目内部审计工作,进一步扩大内部审计覆盖面,增强企业抗风险能力。

下一步,集团将持续对审计发现问题及整改情况进行综合分析,剖析整改中存在的突出问题,并从健全制度、完善机制、强化监督等方面入手,健全内部审计制度体系,推动审计发现问题整改落地落实。同时,不断抓好审计创新,完善审计方法,丰富审计手段,强化内审深度与广度,发挥审计在内部控制、监督管理等方面应有的作用。(本讯:贺良风 张康)

上一篇:集团召开2022年第12次党委会     下一篇:集团污水公司以紫外线消毒 筑牢水安全坚实防线     返回上一级

地址:九江经济技术开发区欧洲风情街罗马区 联系电话:0792-8361836 邮箱:fhjt@jjfhjt.com
Copyright © 2018 Jjfhjt.com All Rights Reserved 版权所有·九江富和建设投资集团有限公司 备案号:赣ICP备18006462号