集团有序推进内部审计工作
发布时间:2022.04.24    浏览次数:1387次

日前,集团审计工作小组正式启动了污水处理公司财务报表等相关资料查阅,标志着集团2022年度内部审计工作进入重要阶段。

集团法务审计部相关员工介绍,本次污水公司内部经营审计时间范围为2020-2021年两个年度,主要围绕污水公司人员管理、资产管理、安全环保等生产经营方面展开,一方面,从财务资料等相关文件入手,深入了解企业业务运营模式及方式,并对存疑问题访谈财务相关人员;另一方面,从深入生产一线等经营现场入手,了解企业生产运行的具体流程,并对存疑问题访谈主要岗位人员,全面排查生产运营安全、资产风险防控等隐患和问题,达到进一步规范企业经营行为的目的。

今年初,集团制定了2022年度内部审计工作方案,计划今年完成集团污水处理公司、集团及关联公司零星工程、投后管理项目内部审计,进一步扩大内部审计覆盖面。同时,年初还完成了集团物业公司、资产公司2021年内部审计整改情况“回头看”,持续强化审计结果运用,提升集团经营管理水平,推动企业持续健康发展。(本讯:贺良风  张登宇)

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