『要闻关注』集团内部审计工作进入尾声
发布时间:2021.12.04    浏览次数:1350次

资产公司内部审计报告基本完成,物业公司正在对照审计结果落实整改……近来,按照“现场审计、限期整改、回头看”三步走的思路,集团扎实推进资产公司和物业公司的内部审计工作,目前相关工作已进入尾声。

今年初,集团将内部审计工作列入年度目标任务,旨在通过内部审计夯实管理基础,推动集团转型发展提质增效。“根据年度目标任务和集团实际情况,研究制定了内部审计方案,成立了专项审计工作小组,确定了工作计划和具体安排。”集团法务审计部相关人员介绍,内部审计采用财务收支审计、内部控制审计、经济效益审计、合同审计等不同方式,通过实地走访、人员访谈、检查资料等多种手段,检查被审计公司的资产负债、内部控制、财经纪律等各个方面。

集团法务审计部相关人员介绍,8月份以来,集团审计工作小组认真查看并审阅了物业公司和资产公司的经营报表、资产盘点、预算执行、人员管理等有关经营内容,对公司的经营业绩、经营合规性进行了深入检查、全面监督和客观评价。结合内部审计结果,将督促相关子公司举一反三,建立长效管理机制,持续优化管理方式,扎实推进审计整改,达到提升企业抗风险能力的目标。(本讯:张登宇  张康)

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